8月15日,由集团公司审计部、财务部、企管部、综合办人员组成的审计组对阳城煤电的招投标管理及合同管理等工作开展情况进行了专项审计。
本次审计工作的主要内容是:招标的程序是否规范、内容是否完善、方式是否合规等。着重对机电外修、设备购置、工程建设等是否存在违规招标、拆分招标、未经研究自行采购等行为进行审查。经审查,该矿开展的自查情况符合集团公司专项审计的有关要求,招标过程符合相关的招投标管理规定,未发现违规行为。
内审组要求要求该矿持续来执行好各种招公开招投标标准化管理依据,严谨招投标方案,要求进行,按方案规则的日期提报申办、定制招投标文件格式、上线公告模板、开评标,严谨风险防范各种各样违标、串标等想象的发生。