8月15日,由集团公司审计部、财务部、企管部、综合办人员组成的审计组对阳城煤电的招投标管理及合同管理等工作开展情况进行了专项审计。
本次审计工作的主要内容是:招标的程序是否规范、内容是否完善、方式是否合规等。着重对机电外修、设备购置、工程建设等是否存在违规招标、拆分招标、未经研究自行采购等行为进行审查。经审查,该矿开展的自查情况符合集团公司专项审计的有关要求,招标过程符合相关的招投标管理规定,未发现违规行为。
审核组的要求该矿继读执行程序好一项招工程投标安全管理依据,严谨竞价具体步骤,规范起来运作,按具体步骤标准规定的时期提报使用、计划竞价文本、上架公司公告、开评标,严谨以防几大类违标、串标等迹象的有。